关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见

管理类:财务管理 行业分类:综合 销售价:¥0.00 或 10积分 下载量:0 浏览量:1227

[管理类]财务管理 [行业分类]综合

[摘要]本报告提供了一份《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见(国资发监督规〔2020〕60号)》全文及政策解读。该《意见》解读,针对近年来经济责任审计、境外经营投资、内控体系建设、审计整改落实及结果运用等方面存在突出问题,阐明了从体制机制、主要工作、重点领域以及内部审计监管等方面中央企业内部审计监督工作要求。

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